岳阳市行政审批服务局2026年度部门预算
目录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责拟订全市行政审批制度改革、政务公开、政务服务相关政策及相关发展规划、年度计划和措施办法,并组织实施;负责组织或参与起草与行政审批服务工作相关的地方性法规、市政府规章和规范性文件。
2、负责统筹推进全市“放管服”改革和行政效能工作负责指导、协调、推进行政审批制度改革;负责权责清单、行政许可清单、中介服务事项清单目录管理和政务服务标准化规范化便利化工作。
3、负责推进、指导、协调、监督全市政务公开工作;负责全市政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核。
4、负责统筹推进、监督管理全市政务服务体系建设和互联网+政务服务”工作;负责指导县市区政务服务工作。
5、完成市委、市政府交办的其他任务
(二)机构设置
根据编委核定,我局内设7个科室,所属事业单位2个,全部纳入2025年部门预算编制范围。本单位在职37人,退休2人。
内设科室分别是:办公室、行政审批制度改革科、政务服务科、行政效能科、政务公开科、机关纪委、机关党委。
所属事业单位分别是:岳阳市政务服务中心、岳阳市园区服务中心。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:岳阳市行政审批服务局本级。
三、部门收支总体情况
本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年度本部门收入预算1073.41万元,其中,一般公共预算拨款1073.41万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2026年收入较去年减少43万元,下降4.17%,主要是因为厉行节约,预算减少。
(二)支出预算
2026年本部门支出预算1073.41万元,其中,201一般公共服务支出923.35万元,208社会保障和就业支出74.37万元,210卫生健康支出31.95万元,221住房保障支出43.74万元,支出较去年去年减少43万元,下降4.17%,主要是因为厉行节约,预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算1073.41万元,其中,201一般公共服务支出923.35万元,占86.02%;208社会保障和就业支出74.37万元,占6.93%;210卫生健康支出31.95万元,占2.98%;221住房保障支出43.74万元,占4.07%;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年基本支出年初预算数为706.61万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(一)项目支出:2026年项目支出年初预算数为366.80万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:政务大厅运行经费及人力资源支撑系统专项支出366.80万元,主要用于政务大厅运行维护、综合受理窗口人员劳务方面。
(二)
五、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款140.79万元(数据来源见表12),比上一年增加42.69万元,上升43.52%,主要原因是统计口径不一致。
(二)“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数2.00万元(数据来源见表14),其中,公务接待费1.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费1.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费1.00万元)。2026年三公经费预算较上年减少2.2万元,下降110%,主要原因是厉行节约。
(三)一般性支出情况
本部门2026年会议费预算1.00万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开5次会议,人数200人,内容为深化放管服改革;培训费预算2.00万元,拟开展6次培训,人数150人,内容为政务服务标准化、政数大讲堂;2026年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)委托业务费情况
本部门2026年本级1家行政事业单位委托业务费0万元,与上年持平。
(五)政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额463万元,其中工程类0万元,货物类264.7万元,服务类198.3万元。
(六)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台,单位价值100万元以上专用设备1台。
2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(七)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1073.41万元,其中,基本支出706.61万元,项目支出366.80万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。